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寧波市發展和改革委員會2017年部門決算
信息來源:辦公室 發布時間:2018-09-28 發布處室: 瀏覽次數:
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一、寧波市發展和改革委員會概況

(一)主要職能

1.組織編制和實施全市國民經濟和社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,負責組織審核、評估調整、實施督查等綜合管理工作;負責規劃體制改革,組織編制和立項、審核重點區域規劃、重點專項規劃,建立健全發展規劃體系;負責各類中長期發展規劃的立項、審核,銜接平衡與土地利用規劃、城鄉規劃、功能區劃等相關規劃的關系;編制并組織實施市級主體功能區規劃和市域國土空間規劃,銜接平衡各類功能區劃;負責城市化發展戰略、規劃、重大政策研究和協調,綜合協調推進全市新型城市化工作。

2.負責全市社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構、實施可持續發展戰略目標和政策,引導和促進區域經濟協調發展,推進城市化和城鄉一體化統籌發展;組織編制國土整治、資源合理開發利用規劃,并綜合協調實施中的有關工作,綜合協調四明山區域?;び肜猛平ぷ?;會同有關部門提出全市建設項目農用地轉為建設用地年度計劃;負責寧波舟山經濟合作協調工作。

3.研究分析全市國民經濟和社會發展情況,負責宏觀經濟的預測、預警和信息引導;研究提出全市運用財政、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議;負責全市企業債券發行計劃的申報和監督;負責創業投資企業的備案、管理及引導基金的日常管理工作。

4.研究提出全市經濟體制改革的總體規劃和實施意見,提出年度經濟體制改革的目標、任務,負責研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,協調推進開放體制改革和建設;組織綜合性改革試點;會同有關部門指導全市衛星城市、中心鎮的改革和發展工作。

5.研究提出全市固定資產投資的總規模,制定投資和建設領域的重大政策措施,規劃重大建設項目的布局;負責企業投資項目(除技術改造項目外)的備案、核準,以及政府投資項目項目建議書、可行性研究報告和初步設計的審批、報批和綜合管理;研究建立政府投資項目的監督管理制度并組織實施;建立項目儲備庫,研究提出綜合平衡市財政性建設資金的安排使用意見;加強和改進對各類民間投資的宏觀調控,牽頭擬訂空間布局規劃、資源合理利用方案和行業準入標準等;負責工程造價、咨詢、評估業的管理。

6.研究提出并組織實施全市海洋經濟發展戰略、規劃和重大政策措施,負責協調海洋經濟發展中的重大問題;牽頭組織海洋經濟重大活動;組織協調涉海有關規劃項目,推動陸海聯動和區域合作;組織編制全市產業集聚區發展總體規劃,綜合協調產業集聚區規劃建設;綜合協調象山港區域?;ず屠霉ぷ?。

7.綜合管理全市重點工程和實事工程;負責重點項目前期工作;負責重點工程建設項目、前期項目推進中的檢查、督促、協調、服務工作;負責全市重大建設項目稽察工作;負責重點工程和實事工程考核工作;負責對重點工程建設項目招標投標實施監督管理。

8.會同有關部門研究提出全市利用外資和境外投資的發展戰略、規劃和結構優化的目標、政策;負責全口徑外債管理工作;負責安排和上報外資投資項目、國外貸款項目和境外投資項目;組織提出全市重大對外招商項目并參與對外招商洽談;會同有關部門審查外商并購境內企業項目。

9.組織擬訂發展循環經濟的規劃及政策措施,綜合協調循環經濟發展中的重大問題;歸口管理應對氣候變化工作,組織擬訂和實施全市應對氣候變化方案和政策措施,協調推進低碳經濟發展;參與編制節能減排、環境?;?、生態建設規劃。

10.協調社會事業發展中的重大問題并參與擬訂有關改革政策;負責科學技術、教育、文化、衛生、體育、旅游、人口等社會事業與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;研究提出人口發展戰略和規劃,研究提出促進就業、完善社會保障等經濟與社會協調發展的政策建議。

11.會同有關部門研究提出農業、農村經濟發展戰略、主要農產品的總量平衡、結構調整和生產力布局的目標及政策建議,協調農業和農村經濟社會發展重大問題;指導協調全市農業資源的綜合管理和農業區劃工作。

12.研究提出全市產業發展戰略,擬訂綜合性政策并負責協調重大問題;負責全市戰略性新興產業規劃編制、計劃制定、專項實施和目標考核;組織編制高技術產業發展規劃,推進重大科技成果產業化;確定全市重大工業和高技術產業項目并組織實施;負責全市各類開發區(園區)發展規劃和綜合平衡工作。

13.負責統籌推進全市服務業發展,研究擬訂全市服務業發展戰略、規劃和政策措施,銜接平衡相關發展規劃和重大政策;研究提出全市內外貿協調發展戰略;擬訂實施現代物流業發展戰略、規劃和政策;負責糧食、棉花等重要商品的市場監測分析和儲備、調控管理;負責全市服務業發展考核工作。

14.會同有關部門研究提出全市綜合交通、能源、原材料等基礎產業發展戰略和規劃;負責安排交通、能源、工業、高技術產業建設項目;會同有關部門綜合規劃全市沿海水域岸線,協調岸線使用管理工作;負責全市石油(成品油)、天然氣、電力、熱電聯產、新能源、可再生能源及石油天然氣長輸管道的規劃和管理,參與監督管理石油儲備;會同相關部門協調推進全市能源保障的基礎設施建設和新材料、新能源的推廣應用。

15.研究提出居民消費價格調控目標建議,制定實施全市有關價費改革方案及管理措施;組織實施市場價格監測分析預警制度;負責市場價格成本調查和定價成本監審工作;負責制定和調整屬于地方政府管理的重要商品和服務價格,依法實施臨時價格干預措施;負責價格和收費的監督檢查工作并依法處理違法行為;負責價格公共服務、價格認證工作。

16.負責全市國民經濟動員工作并研究擬訂相關規劃、計劃;組織實施國民經濟動員方案編制、物資籌措、儲備保障基地建設等工作。

17.負責全市對口支援新疆庫車縣的工作銜接;牽頭編制對口支援總體規劃并指導編制專項規劃;綜合協調市級有關部門和各縣(市)區對口支援工作;研究起草年度項目實施和資金安排計劃草案;檢查考核計劃實施進度與工作情況。

18.負責社會信用體系建設的統籌規劃、監督考核和指導協調,構建統一的公共信用信息共享交換平臺,建立健全信用制度,推進信用信息的共享和應用。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

寧波市發展和改革委員會2017年度部門決算共包含本級決算及所屬行政事業單位決算。具體單位包括本級、所屬寧波市物價監督檢查局、寧波市價格監測與成本監審局、寧波市信息中心、寧波市建設工程造價管理處、寧波市世界銀行貸款項目管理辦公室、寧波市價格認證中心單位決算共7個,其中行政單位3個,事業單位4個。

二、寧波市發展和改革委員會2017年部門決算安排情況說明

(一)收入決算情況說明

寧波市發展和改革委員會2017年度收入總計19216.36萬元,與上年決算相比,減少836萬元,降低4.17%。其中:本年收入18499.03萬元,占總收入96.27%,包括財政撥款收入18004.86萬元(其中,一般公共預算18004.86萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入93.70%,與上年決算相比,減少147.46萬元,降低0.81%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入494.17萬元,占總收入2.57%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額19.32萬元,占總收入0.10%。上年結轉收入698.01萬元,占總收入3.63%。

(二)支出決算情況說明

寧波市發展和改革委員會2017度支出總計19216.36萬元,與上年決算相比,減少836萬元,降低4.17%。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出12608.07萬元、國防支出34.77萬元、科學技術支出174.93萬元、社會保障和就業支出1126.84萬元、城鄉社區支出635.34萬元、農林水支出165.90萬元、資源勘探信息等支出669.42萬元、商業服務業等支出1278.5萬元、國土海洋氣象等支出322.19萬元、住房保障支出901.23萬元、其他支出332.41萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出8981.13萬元,日常公用支出1173.22萬元,項目支出8095.25萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出18000.66萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出248.94萬元。與上年決算相比,一般公共預算支出減少159.98萬元,降低0.88%,政府性基金預算支出增加0萬元,其他各類支出減少18.58萬元,降低6.95%。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

寧波市發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出18000.66萬元,與上年決算相比,減少159.98萬元,降低0.88%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為5635.06萬元,2017年決算為6450.61萬元,完成年初預算的114.47%,主要用于行政單位的基本支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年結轉數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為693萬元,2017年決算為607.95萬元,完成年初預算的87.73%,主要用于行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,決算數小于預算數的主要原因是存在未完成的課題和項目;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項)。2017年年初預算為640萬元,2017年決算為1604.16萬元,完成年初預算的250.65%,主要用于擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃、實施宏觀管理與調控等方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年未完項目結轉數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項)。2017年年初預算數為120萬元,2017年決算為120萬元,完成年初預算的100%,主要用于全市社會事業發展規劃、研究提出人口發展戰略和規劃等方面的支出,決算數等于預算數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)經濟體制改革研究(項)。2017年年初預算數為150萬元,2017年決算為49.96萬元,完成年初預算的33.31%,主要用于全市經濟體制改革與研究方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)。2017年年初預算為424.70萬元,2017年決算為444.56萬元,完成年初預算的104.68%,主要用于委機關、委屬其他行政單位物價管理、價格調控、12358平臺運行、價格監測等方面的支出,決算數與預算數基本持平;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)應對氣候變化管理事務(項)。2017年年初預算為250萬元,2017年決算為70萬元,完成年初預算的28%,主要用于全市溫室氣體清單編制、重點企業碳排放報告核查及復查等應對氣候變化管理事務方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項)。2017年年初預算為1100.54萬元,2017年決算為1118.32萬元,完成年初預算的101.62%,主要用于委屬其他事業單位人員工資及日常運行方面的支出,結算數與預算數基本持平;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2017年年初預算為1710萬元,2017年決算為1913.98萬元,完成年初預算的111.93%,主要用于上述項目以外的其他發展與改革事務支出,如援疆工作等,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年未完項目結轉數。

2.國防支出(類)國防動員(款)經濟動員(項)。2017年年初預算50萬元,2017年決算為34.77萬元,完成年初預算的69.54%,主要用于市經濟動員等方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付。

3.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2017年年初預算0萬元,2017年決算為174.93萬元,主要用于公用信用平臺數據中心建設,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市經信委申請,經市財政局劃撥寧波市發展和改革委員會委屬單位寧波市信息中心使用。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為170.39萬元,2017年決算為187萬元,完成年初預算的109.75%,主要用于委機關、委屬其他行政單位離退休人員經費支出,決算數大于預算數的主要原因是2位離退休干部去世撫恤金支出增加;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)。2017年年初預算為649.21萬元,2017年決算為631.83萬元,完成年初預算的97.32%,主要用于委機關、委屬其他行政單位基本養老保險繳費支出,決算數與預算數基本持平;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為259.71萬元,2017年決算為252.37萬元,完成年初預算的97.17%,主要用于委機關、委屬單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出,決算數與預算數基本持平;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2017年年初預算為138.63萬元,2017年決算為55.64萬元,完成年初預算的40.14%,主要用于委屬事業單位退休人員生活補助經費支出,決算數小于預算數的主要原因是退休人員生活補助等劃撥方式變動造成實際支出減少。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項)。2017年年初預算為694.28萬元,2017年決算為614.93萬元,完成年初預算的88.57%,主要用于擬定工程建設國家標準和部管行業標準、監督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是年末有未完項目。

6.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為165.90萬元,主要用于第二批四明山區域生態發展建設,決算數大于預算數的主要原因是該項目資金為市財政局后期追加。

7.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項)。2017年年初預算為300萬元,2017年決算為163.87萬元,完成年初預算的54.62%,主要用于戰略性新興產業課題研究經費等,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付;資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為299.94萬元,主要用于工業和信息產業監管方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市經信委申請,經市財政局劃撥寧波市發展和改革委員會委屬單位寧波市信息中心使用;資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探電力信息等支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為205.61萬元,主要用于其他資源勘探信息等方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市經信委申請,經市財政局劃撥寧波市發展和改革委員會委屬單位寧波市信息中心使用。

8.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。2017年年初預算為3500萬元,2017年決算為1278.50萬元,完成年初預算的36.53%,主要用于服務業發展引導資金-產業政策扶持、服務業發展引導資金-重點項目扶持、服務業發展引導資金-服務業重點專項工作推進等,決算數小于預算數的主要原因是政策、項目扶持資金年末考核,隔年支付。

9.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項)。2017年年初預算為790萬元,2017年決算為322.19萬元,完成年初預算的40.78%,主要用于寧波市海洋經濟工作推進等,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為850.42萬元,2017年決算為885.57萬元,完成年初預算的104.13%,主要用于委本級及所屬行政事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金支出,決算數與預算數基本持平,我委按實核算;住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為9.53萬元,2017年決算為9.21萬元,完成年初預算的96.64%,主要用于委本級及所屬行政事業單位按照國家規定標準為職工發放的提租補貼支出,決算數與預算數基本持平,我委按實核算。

11.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年年初預算為1260萬元,2017年決算為332.41萬元,完成年初預算的26.38%,主要用于除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,決算數小于預算數的主要原因是重點工程考核補助費及重大項目工程前期費資金使用方式變動造成支出減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

寧波市發展和改革委員會2017年度財政撥款基本支出決算數9981.37萬元。其中:

1、工資福利(類)支出7709.92萬元,主要包括基本工資1235.63萬元、津貼補貼1473.95萬元、獎金2775.07萬元、其他社會保障繳費373.87萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出1219.20萬元,主要包括離休費34.24萬元、退休費144.28萬元、住房公積金885.57萬元、購房補貼6.45萬元、提租補貼9.21萬元等。

3、商品和服務(類)支出1045.87萬元,主要包括辦公費58.53萬元、物業管理費10.95萬元、水電費1.04萬元、公務用車運行維護費26.66萬元等。

4、其他資本性(類)支出6.38萬元,主要包括辦公設備購置6.38萬元。

(五)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

寧波市發展和改革委員會2017年度“三公”經費一般公共預算為343.27萬元,支出決算為148.82萬元,完成預算的43.35%。其中:因公出國(境)費支出決算為83.90萬元,完成預算的39.33%;公務接待費支出決算為38.26萬元,完成預算的42.08%;公務用車購置及運行維護費支出決算為26.66萬元,完成預算的68.36%。2017年“三公”經費財政撥款支出決算數大于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

寧波市發展和改革委員會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加2.45萬元,增長1.67%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算83.90萬元,比上年決算數增長20.15%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是部分人員參加國家發展和改革委員會出國(境)培訓,該類培訓時間較長,因此費用較高。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計17人次。

2.公務接待費:2017年度公務接待費決算38.26萬元,比上年決算數增長4.24%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是工作開展需要,接待人數及批次增加。

其中,本單位國內公務接待471批次,2503人次,共38.26萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算26.66萬元,比上年決算數下降37.30%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出26.66萬元,主要用于公務用車所需的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。減少的主要原因是嚴格控制公務用車審批。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出910.22萬元,比2016年增加13.38萬元,增長1.49%。主要原因是財政進一步規范資金管理,原可由專項資金列支的支出,決算年度按要求放到日?;卦誦芯閻辛兄?。

2.政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額1718.71萬元,其中:政府采購貨物支出432.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1285.73萬元。授予中小企業合同金額432.98萬元,占政府采購支出總額的25.19%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

16.三公經費:是指納入一般公共預算撥款管理的“三公”經費,包括單位用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 

17.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)指用于發展與改革事務方面的支出;一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)指上述項目未包括的一般公共服務支出。

18.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)指用于其他科學技術方面的支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)指用于行政事業單位離退休方面的支出。

20.節能環保支出(類)環境?;す芾硎攣瘢睿┲剛糜諢肪潮;す芾硎攣穹矯嫻鬧С?;節能環保支出(類)能源節約利用(款)指用于能源節約利用方面的支出。

21.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)指用于城鄉社區管理事務方面的支出;城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

22.農林水支出(類)其他農林水支出(款)指用于其他農業水方面的支出。

23.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)指用于紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業方面的支出;資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)指用于工業和信息產業監管方面的支出;資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)指除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

24.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)指用于其他商業服務業等方面的支出。

25.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)指用于海洋管理事務方面的支出;國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)指除上述項目以外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

27.其他支出(類)其他支出(款)指用于除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件:寧波市發展和改革發員會2017年決算公開.xls

 


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